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运行台账整理

面向能源运行与调度部门:把运行日志、报表与调度记录结构化整理并核对口径,输出结构化台账、口径差异清单与待确认项;不转述、不代拟调度指令,涉及指令的内容一律以调度机构指令为准,对外报送前经业务负责人核实。

所属行业:能源与电力 · 场景编号 SC-095 · 证据等级 B

这个场景做什么

把运行日志、报表与调度记录做结构化整理与口径核对,输出结构化台账、口径差异清单与待确认项。系统只做整理、比对与出处标注,不转述、不转达、不代拟调度指令;涉及调度指令的内容一律以调度机构指令为准,系统只在台账中保留出处索引。整理结果仅作为内部台账,运行方式与设备状态判断由值班负责人确认,对外报送前须经业务负责人核实。

日志与报表格式不一(汇总时需逐份手工摘录,耗时且易出错)
统计口径不统一(同一指标在不同报表口径不同,汇总后需返工核对)
调度记录敏感且要求准确(任何转述与改写都可能引入偏差,必须回到原始记录)
台账与交接记录分散(班次之间信息传递不连续,缺失项难以追溯)

能力边界

不转述、不转达、不代拟、不执行调度指令,涉及调度指令的内容一律以调度机构指令为准;不判定运行方式与设备状态;不输出运行操作指令与调整建议;不承担值班负责人职责;不对报送数据作结论性认定;输出仅作内部台账与差异清单。

01

场景分析

这个场景处理一条链路:资料入库与分级 → 结构化与口径统一 → 差异比对 → 一致性检查 → 台账交付与留痕。整理是效率来源,口径确认是质量关键。

环节一:资料入库与分级

运行日志、报表与调度记录按场站与班次只读入库,调度相关条目单独归类。

产出:入库台账

环节二:结构化与口径统一

解析时间、设备与事件字段,按统一口径整理,保留原始记录出处。

产出:结构化数据

环节三:口径差异比对

比对各报表的统计口径与时间范围,差异项单独列出,不自动合并。

产出:差异清单

环节四:一致性检查

核对日志、报表与记录之间的对应关系,异常项列出待确认并标注出处。

复核:值班负责人

环节五:台账交付与留痕

台账与差异清单经值班负责人确认后交付,确认记录与访问行为留存。

机制:复核记录
02

输入输出与复核

每一步的输入、处理方式、输出与把关角色都必须写清,否则台账无法被确认,也无从追溯原始记录。

环节输入与处理方式输出与把关角色
日志整理输入:运行日志。处理:解析时间、设备与事件字段,按统一口径整理。输出:日志台账 · 值班负责人
报表口径核对输入:同类报表。处理:比对统计口径与时间范围,列出差异项与待确认项。输出:差异清单 · 值班负责人
记录归档输入:调度记录。处理:按时间整理条目与出处,仅作台账不转述。输出:归档台账 · 值班负责人
一致性检查输入:日志、报表与记录。处理:核对对应关系,异常项单独列出待确认。输出:异常清单 · 数据专责
交接记录整理输入:班次台账与交接记录。处理:整理条目并标注缺失与不一致项。输出:交接条目 · 班组长
报送材料整理输入:已确认台账。处理:按模板组织材料,标注仅作辅助参考与使用范围。输出:报送底稿 · 业务部门负责人
03

治理保障

本场景治理的第一条规则是:涉及调度指令的内容一律以调度机构指令为准;其余规则围绕边界、隔离、日志与复核展开。

安全生产责任工程化
整理范围确认、场站与班次账号隔离、日志最小必要、台账人工确认四项规则写入操作规范并在系统中强制。依据:安全生产法全员责任制要求
涉密与关键信息基础设施保护
调度记录与涉密资料默认不入共享索引、不对外传递,只在隔离空间内只读引用,导出留痕并限制可见范围。机制:隔离与禁止外发清单
调度相关内容处理规则
涉及调度指令的内容一律以调度机构指令为准,系统不转述、不转达、不代拟、不执行,只在台账中保留出处索引。规则:以调度机构指令为准
数据分类分级与外发规则
按涉密、生产、内部、公开四级分类,维护禁止外发清单;委托处理时书面约定目的、期限、方式与责任划分。依据:数据安全法全流程管理制度要求
等保定级按流程办
等级保护是建设与评估框架,不以部署方式当作合规结论;定级、备案与测评按内部制度推进,结论以主管部门与测评机构为准。机制:测评流程对接
复核与留痕
五个复核节点的确认人、时间与版本留存,台账与差异清单可追溯到原始记录。机制:复核记录
04

价值与衡量方式

收益不用宣传口径描述,用可测量的方式描述:同任务的耗时对比、差异条目数、出处定位情况与报送返工分布。

台账整理耗时下降
衡量方式:选取同一时段的日志与报表,对比人工整理与系统辅助整理后的人工确认耗时,形成基线。口径:同任务耗时对比
口径差异可发现
衡量方式:统计核对中列出的口径差异条目数与类型分布,按报表批次记录。口径:差异条目数与类型
出处可核验
衡量方式:统计台账条目能定位到原始记录的比例,未定位项按规则降级为未找到依据。口径:出处定位比例(测试集)
交接信息连续性改善
衡量方式:统计交接记录中缺失项与不一致项的条目数,按班次记录变化。口径:缺失与不一致条目数
报送返工减少
衡量方式:统计对外报送底稿被退回修改的条目数与原因分布,按批次记录。口径:返工条目与原因
责任可交代
衡量方式:检查边界清单、权限矩阵、日志策略与复核记录四类材料的完成度与留痕完整性。口径:检查项完成度

※ 以上为方法说明与衡量口径,不构成对具体项目效果的承诺;结果受资料质量、口径管理与现场使用方式影响。

场景的结构化说明

典型任务
按时间、设备与事件类型整理运行日志,保留原始记录出处:运行日志结构化整理;比对同类报表的统计口径与时间范围,列出差异项与待确认项:报表口径核对;按时间顺序整理调度记录条目与出处,仅作台账,不转述指令内容:调度记录归档整理;核对日志、报表与记录之间的数据对应关系,异常项单独列出:数据一致性检查;按班次整理台账与交接记录条目,标注缺失项与不一致项:台账与交接记录整理;把常用指标的口径定义整理成说明材料,供业务负责人确认后使用:统计口径说明整理
适用前提
客户确认运行日志、报表与调度记录的来源、可用范围与使用目的(资料取得授权);区分可进索引、只做只读引用与一律不入系统的资料(完成涉密与生产数据边界划分);明确谁对台账、口径差异与对外报送内容负责(指定值班负责人与复核责任);书面确认哪些内容只做归档整理、哪些一律不入系统(明确调度相关内容的处理规则)
推荐部署
纯私有化;知识库本地化 + 外部模型
推荐架构
默认纯私有化并分级隔离:运行日志、报表与调度记录在隔离空间内解析、切片与结构化,按场站、专业与班次做索引隔离。调度相关条目单独归类并限制可见范围,账号一人一号,检索前执行权限过滤,输出附原始记录出处。模型、知识库、网关与日志部署在客户指定环境内,日志遵循最小必要,敏感内容不落全文日志。确需外部模型参与时,仅在资料脱敏并经书面审批后发送最小片段,并保留外发记录。
数据流与边界
资料入库:运行日志、报表与调度记录按场站与班次只读入库,调度条目单列;解析与结构化:解析时间、设备与事件字段,统一口径并保留出处;口径比对:比对各报表的统计口径与时间范围,列出差异;一致性检查:核对日志、报表与记录之间的对应关系,异常项单列;人工确认:值班负责人确认台账与差异,调度内容以调度机构指令为准;台账交付与留痕:台账与差异清单交付使用,确认与访问行为留存
交付物
字段与口径规范(文档):日志、报表与记录的统一字段定义、时间口径与指标说明;数据边界与权限矩阵(表格):资料分类、可入库范围、场站与班次可见范围及操作权限;结构化台账模板(模板):运行日志、报表与调度记录台账的字段与格式约定;口径差异清单模板(模板):差异项、涉及报表、原始出处与待确认项的标注规则;整理与复核规则(文档):五个复核节点的责任划分、留痕要求与输出使用范围;验收脚本与检查项(脚本):功能、权限、日志与出处定位的可复跑检查项
上线节奏
第 1—2 周:资料边界与权限设计,确认调度相关内容的处理规则;第 3—4 周:字段与口径定义、解析与结构化调试,建立核对测试集;第 5—8 周:单场站或单班次试点,跑通台账整理与口径核对流程;第 9 周起:按结果与权限条件扩围,口径规范纳入内部制度
人工复核点
字段与口径定义 / 值班负责人 + 业务部门负责人 / 口径定义与变更须书面确认后方可使用;台账整理结果 / 值班负责人 / 台账仅作内部记录,逐项核对原始出处后确认;口径差异清单 / 值班负责人 + 数据专责 / 差异项逐条确认,未确认前不得用于汇总;调度相关内容 / 值班负责人 / 涉及调度指令的内容一律以调度机构指令为准,不转述、不转达;对外报送材料 / 业务部门负责人 / 对外使用前人工核实并负责,材料中标注仅作辅助参考
风险控制
整理结果被当作调度指令:输出标注仅作内部台账;涉及调度指令的内容一律以调度机构指令为准,系统不转述、不转达、不代拟;口径差异被忽略导致汇总偏差:差异项强制单独列出并标注待确认,不得自动合并;调度记录与涉密资料越权查看:调度相关条目单独归类并限制可见范围,检索前权限过滤,导出留痕;涉密与生产数据外发:默认禁止外发;确需外部模型参与时仅发送脱敏后的最小片段并保留审批与外发记录
合规依据
中华人民共和国安全生产法:对应动作:运行与调度资料的整理范围与责任人书面确认,输出仅作内部台账,涉及调度指令一律以调度机构指令为准;中华人民共和国数据安全法:对应动作:日志、报表与调度记录按涉密、生产、内部、公开分类,维护禁止外发清单,委托处理书面约定范围与责任
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